9月14日,省妇幼保健院召开预算管理委员会会议,分析讨论2025年度预算编制,预算管理委员会全体成员参会。
会上,财务科副科长陈娟娟围绕预算编制政策、2025年全面预算编制情况及预算执行绩效考核方案进行了详细的汇报,强调预算对医院资源的调配引导和保障作用。医学装备科、总务科、信息科三个归口科室对各科室上报的2025年采购需求计划表进行了分析,指出科室需求要根据学科发展和财务状况合理配置资产,不得超标准、超编制购置资产,无资产配置计划的不予办理资产购置手续。委员们就2025年预算进行了充分讨论并结合自身科室实际情况提出意见建议。
副院长芦莉充分肯定了今年全面预算编制工作,强调预算对运营管理的刚性约束,以收定支原则编制预算,预算要先保障基本支出,项目支出量力而行,要求各科室再次仔细核对预算上报情况,避免预算漏项。
党委书记王华先强调,提高预算重要性的认识,注重预算前瞻性和长远性,遵守以收定支、无预算不支出原则,综合考虑医院中长期发展规划、学科发展、人员配置等因素,预算统筹平衡,建立预算执行绩效考核方案,确保预算执行各环节高效运行,树立“过紧日子”意识,无预算不采购、超预算不采购,同时要思考专项债偿还来源,制定计划、提前准备,严格落实预算管理主体责任,完善内部控制,助推我院各项业务高质量发展。
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